Ваши комментарии
Секунду. У меня по 3-м лс вопрос, у них у всех выгода и у всех одинаковая проблема. zpl_zplinfo_full(20240924_162759).cab
Первый раз буду делать, можно подсказать более детально? ТВХ (Таблица входимости) , далее F2, столбец 25, отмечаю например, вид 113 Премия, ставлю 1. Верно? Далее, нужно это отразить в параметрах алгоритма. Как вызвать мне данный ввод параметров алгоритма? Извините, за такой вопрос.
Пересчитала. Но теперь при формировании отчета 6-НДФЛ вылазит отрицательная сумма по строке 166 в разделе 2(35%). А также появился излишне удержанный налог (1 руб). (Сотрудников с выгодой несколько и у всех сотрудников появился излишне удержанный по ставке 13%) Как скорректировать? При итогом расчете за месяц ничего не меняется.
Добрый день! Подскажите, после пересчета выгоды и НДФЛ с выгоды вылез излишне удержанный налог, как правильно исправить в ЛС, сделать возврат,
чтобы правильно встало в отчетность? Пересчитала с начала 2024 г.
Так, да, немного ошиблась тут. Но сумма исчисленного налога не должна же быть равна удержанной в справках??? Так как сам налог мы удерживаем в день выплаты заработной платы 15-го числа следующего месяца. Т.е. исчислено будет в данном случае в справке за полгода должно быть 293, а удержано 279, без налога с июня, так как по факту мы его удержали в июле. Во втором разделе 6-НДФЛ у меня идет разрыв, а в справках нет.
Спасибо. Еще такой вопрос, НДФЛ с выгоды мы начисляем на конец месяца, а платим в следующем при выплате зарплаты (15-го числа). Т.е, на конец года, в справках должен быть разрыв, т.к. (например) зарплату за декабрь выплатим в январе следующего года, следовательно и НДФЛ с выгоды перечислим в январе 2025 г, в справках НДФЛ с выгоды должен будет отражен в январе 2025 г.. На данный момент, при формировании справок, сумма удержанного НДФЛ встает месяца в котором мы начисляем, а не выплачиваем. Должно же быть наоборот, он должен отражаться в месяце выплаты?(Начислен в январе 2024г, отражен в феврале 2024г) Какую сделать настройку?
Да, так и делаю, хочу отдельно добавить свои виды и назвать, допустим "Отпускные" и ставить разноску на него, а не на 350 "Перечисление остатка", чтобы люди видели, что это за суммы.
Но при добавлении вида, не могу разобраться какие у вида ставить символы. Допустим, при выплате аванса, я разноску ставлю на вид АВАНС 301, он у меня попадает в расчетку, так хочу сделать и с отпускными. Или у вида будут точно такие же символы как и у 301 АВАНС?
если делаю через режим "корр РВ и сумм" всё считается)
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho