Ваши комментарии

Добрый день!

А как тогда отчитаться за эти начисления? Подавать корректировочные за декабрь 2022?

Периодов работы, конечно, нет. Но ведь не всегда полный расчет с сотрудником производится к моменту увольнения, могут быть выплачены какие-то суммы когда сотрудник уже не работает. Как поступать в таких случаях?

Игорь, нужно как раз наоборот, чтобы вид начислялся только при окончательном расчете.

А какой столбец используется в поставке для расчета за первую половину? 

Просто он в дистрибутиве https://kz.skbkontur.ru/KZ_CURRENT/45_KZ.s/ тоже от 1998 г:

Image 7134

Как-нибудь можно его обновить?

т.е. мы в принципе правильно делали, что не переводили месяц, пока не отчитаемся?

А данные в отчете отразятся правильно, если мы сделаем перевод в следующий месяц? Просто раньше замечали, что данные по перерасчетам начислений предыдущих месяцев корректно отображаются в текущем, но после перевода месяца "улетают" в месяц принадлежности, в результате суммы по расчетному месяцу до перевода и после перевода месяца в отчетах не сходятся. 

Скорее всего, у нас какая-то настройка сделана неправильно, т.к. кроме проблемы с отчетами у нас еще и соц.защита постоянно жалуется, что в справках, которые мы выдаем, меняются суммы за прошлые месяцы. 

Работает, но только если свод сформирован по организациям (т.е. когда поле "Орг" заполнено)

Image 6857



Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho