Ваши комментарии

Здравствуйте. По виду 347 в лицевом у Вас присутствуют суммы в январе, феврале, августе и сентябре. Итого даете вычет 622944,12 , а Вам, наверное, нужно оставить только сумму в январе 340308.37

Добрый вечер. Проблема в том, что вы используете виды 186, 187 (мат. помощи), которые являются буферными видами для отпуска, из них по умолчанию берется РВ для расчета дней отпуска. Выход из положения завести новые коды и перекодировать, либо временно отключить (что не очень желательно, потому что ранее в период дней НОД вы могли использовать эту настройку) Настройка параметров расчета отпуска - Учет РВ из "буферного" вида поставить 0. Большая просьба при создании новых вид, если выбираете существующий тщательно проверьте его или обратитесь к сопровождающему от "Контура" специалисту.

Добрый день. Теоретически должно получиться, только нужно переписывать не весь каталог, а только папки с месяцами, поскольку файлы настроек и так брались с сетевого каталога, Но так заочно сказать, что все будет правильно не могу, поскольку не знаю всей организации работы. Важно, чтобы все ведомости ранее велись на одном рабочем месте, также, что-то у Вас еще может влиять. Обычно такие работы делают с помощью сопровождающего специалиста. Или можно проверить на копии, что при перезаписи отчетность не изменилась

Здравствуйте. Г -глобальный ресурс. В этом случае и настройки и сами ведомости по месяцам располагаются в сетевом каталоге и видны всем расчетчиком. Но поскольку собираетесь делать не с начала года, то нужно решить как организуете те ведомости и своды, которые были созданы с начала года, поскольку работа с кассовыми ведомостями достаточно актуальна.

Проверьте, пожалуйста настройки : таблица входимости: 26 столбец специальной таблицы должна стоять "2", в 16 столбце  таблицы вход. для сводов должна стоять "В".  Формируете ведосмость "По произвольному виду" - вид 140? Галочку "пересчитать алименты" ставите? 



Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho