0
На рассмотрении

Расчёт за первую половину месяца. Учёт перерасчётов предыдущего месяца.

Анатолий Русин 5 лет назад в Расчеты начислений и удержаний / Алгоритмы обновлен Гашков Николай (Эксперт) 3 года назад 5

Добрый день!

При работе с клиентом возник вопрос, повторил на поставке. Помогите, пожалуйста, разобраться.


Расчёт за первую половину месяца настроен так:

Image 2448

Сумма заработной платы по 21-му столбцу ТВХ собирается на мнимый вид 901.

Рассчитываю сотрудника за первую половину месяца. Получаю следующий результат.

Image 2449

Расчёт корректный, замечаний нет.

Затем выясняется, что человек прогулял несколько дней в феврале.

Image 2450

Выполняю пересчёт месяца. Рассчитываем ЛС за первую половину ещё раз. После чего ЛС принимает следующий вид:

Image 2451

Получается, в расчёт за первую половину месяца берутся суммы только за март.


Допустим, клиент провёл массовый расчёт за первую половину и сформировал кассовую ведомость по мнимому виду 901, на который упали результаты расчёта. 

Image 2452

Image 2453

В итоге получается вот какая картина:

Во второй половине месяца рабочих дней у человека нет. 

Image 2454

Получается, если в апреле сотрудник не отработает ни дня и уволится, по нему повиснет "долг", который будет уже не из чего удерживать. Сейчас клиент отслеживает таких людей вручную и вручную же исправляет сумму к выдаче по авансу на меньшую, чтобы учесть пересчёт предыдущих месяцев.

Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить? Создать табличку, которая будет отслеживать подобные ЛС после расчёта за первую половину?

Аванс Ведомость
На рассмотрении

Добрый день.

Затем выясняется, что человек прогулял несколько дней в феврале

Если такой человек уволится 01.03.2019 долг появится так и так - расчет за половину месяца тут непричем.

Нужно своевременно отражать прогулы в табеле...

P.s. можете добавить еще один мнимый вид, например 902 ( аванс с учетом пересчетов).

Алгоритм этого вида будет делать выборку пересчетов за прошлые месяцы и уменьшать сумму по 901 виду на сумму пересчетов.

Ведомость на выплату "аванса" формировать по 902 виду...

Здравствуйте! 

Присоединяюсь к вопросу, только немного другая ситуация.

В начале месяца сотрудник приносит БЛ, начавшийся в прошлом месяце, выплатить мы его (ну, первые 3 дня) должны с ближайшей выплатой зарплаты, и вот как раз ближайшая - это за первую половину месяца.

Делаем расчет за первую половину, но этот больничный туда не включается. А очень бы хотелось. А так приходится править сумму на 301 виде вручную.

В ТВХ вид отмечен.

Может, всё-таки разработчики научат расчет за первую половину месяца видеть различные пересчёты? 

А что мешает после расчета БЛ сделать отдельную ведомость на выплату БЛ

и при расчете "за половину месяца" отправить в банк 2 ведомости ( БЛ + аванс)?

Ну БЛ наверно можно так сделать (хотя вопрос ведь был все-таки другой), а если какие-то другие пересчеты, просто каких-то видов НУ за прошлый месяц? 

Вы бы уже просто ответили - появится такая возможность или нет.

Я не знаю появится такая возможность или нет.

Для начала хочется понять насколько это критично и есть ли другие варианты решения?

Лично я не понимаю - какое отношение имеют пересчеты за прошлые месяца к заработной плате за первую половину месяца - это две разные сущности...и, кажется, ведомости должны быть тоже разными.

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho