Ваши комментарии
Я вас сразу спросил - какой у вас вопрос?...
По крайним вашим постам я понял, что вы хотите, чтобы в отчет попала отрицательная база.
Для этого вы должны зайти в настройку каждого фонда
и поставить 1 в настройке "Отрицательные суммы налога за отч.период"
(Справочники -> 8. Настройка страховых взносов -> Страховые взносы в ПФ (алг.: 241, символ: А) Месяц начала: 01.2020 -> F9 -> 4. Специальные настройки для расчета подоходного налога.)
З.ы. я не рекомендую вам так делать
Как нужно поступать правильно - я писал выше
Потому что иначе вы отчет не сдадите
База не может быть отрицательной (организация платит налоги государству, а не наоборот)
Как и что нужно исправить я написал в предыдущем посте.
Попробуйте патч во вложении
База не может быть отрицательной ( по мнению налоговой и проверочных).
Если в результате пересчета в вас получилась отрицательная база, то вы должны "утащить" этот минус в тот месяц, за который делаете перерасчет.(В этом вам поможет таблица Отчеты -> Таблицы контроля -> F7- Корректировка "минусов" в отчетности)
После этого вы должны сдать корректировку за тот квартал куда у вас попал минус, а уже потом сдаете отчет с нулевой базой за текущий период...
В чем заключается удобство?
В организации работают полные тески и по ФИО их не отличить?
З.ы. Не понимаю почему отсутствие ТН в печатной форме реестра мешает работе уполномочек...
З.ы.ы. прежде чем делать что - то, хочется понять полезность этой доработки!
Добрый день.
Не увидел в вашем посте вопрос, на который нужно ответить...
Порядок расчета у 504 вида должен быть меньше чем у 305
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Этому решению больше 10 лет...
Раньше налоговая не сверяла эти показатели, на размер взносов это решение не влияет, так что все были счастливы и довольны...
В каком в этом?
"Корректировка минусов" решает все проблемы, связанные с минусами... но появляется необходимость подать корректировки за прошлые периоды