Ваши комментарии
В списке изменений про "статус 92" написано следующее
3) Возможность указать для граждан ЕАЭС, являющихся нерезидентами на конец года, статус 92.
В этом случае расчет НДФЛ с заработной платы в течение года идет по ставке 13%, но в форму отчетности сотруднику ставится статус 2 ("нерезидент").
Обратите внимание что по гражданам ЕАЭС, являющихся нерезидентами на конец года, есть противоречащие рекомендации Минфина и ФНС.
92 надо ставить, если вы планируете следовать письмам ФНС от 15.03.2016 № БС-4-11/4272@ и от 16.03.2016 № БС-3-11/1099@
Если же вы планируете следовать письмам Минфина от 18.02.2020 № 03-04-07/11392 и от 27.02.2019 № 03-04-06/12764,
то 92 код использовать не надо. В конце года таким сотрудникам надо в кадровой части поставить статус 2 и выполнить доначисление и, если это возможно, доудержание НДФЛ по ставке 30%
т.е. это не официальный код статуса, а условный.
Новых разъяснений нет как поступать налоговым агентам.
Из последних писем на эту тему есть письмо минфина от 04.07.2024 N 03-04-06/6241,
в нем такая же позиция - с момента трудоустройства по ставке как для резидентов п.1 ст 224 (прогрессивная), а на конец года определяется статус и если он нерезидент- то пересчет по ставке 30 %
и ответственность за определение статуса лежит на организации
2-НДФЛ в версии 630.1 подправили, но для ЕНП и доходов свыше 5млн изменения будут позже.
Поставка 630.1 от 28.12.2024
в настройке "Виды погашения процентов по ссуде" (Настройка -> 4. Настройки параметров расчета -> 7. Дополнительные настройки по расчетам видов Н-У)
должен быть указан 424 вид. У вас указан 323. вдобавок в 424 виде в базовом значении должен быть указан вид НУ со ссудой, т.е. 323.
Если менять ничего не хотите то временно в этом сообщении нажмите "Пропускать всегда" - в будущих версиях уберем его в вашей ситуации.
изменил свой первый ответ в теме
лучше нажать Завершить и прислать созданный дамп. и настройки заодно
или хотябы сохранение настроек и пример ЛС
проблема скорее всего в нестандартном алгоритме у 323 вида
1. да, если настройку выключить то 505 предоставляет льготы даже без учета настройки "Предоставление вычетов для источника" в "Специальные настройки для расчета подоходного налога." в алгоритмах налога.
Но мы рекомендуем именно так и считать налог по источникам т.к. не факт что всегда будут еще суммы по основному источнику в том же месяце. Либо касса по основному источнику может быть уже создана и тогда 505й отменяет вычеты с него если считается без вычетов ( последнюю ситуацию планируем выправить т.к. сейчас сохраняются предоставленные вычеты внутри ЛС на скрытых видах, увидеть их можно в просмотре выплат в кассе или в ЛС)
1. Спасибо за сигнал! исправим.
upd: изменим документацию!
Повлияла настройка "Ограничить НДФЛ по источнику <= Доход*Ставка" (Настройки таблиц и форм печати -> 3. Настройки платежных (кассовых) ведомостей)
Если настройку выключить то 505 соберет все таблицы обложения.
2. Поправим чтобы сообщение выдавалось только при наличии доходов по совместительству (с учетом первого пункта - хорошо что сообщение не отключалось)
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
добавьте в выборку столбцы "совместительство строки" и "источник строки" и тогда и при разноске их учтет. Разносить отсюда же предварительно массово заменить 505 на 574 в строках таблицы по клавише F3/
Если не сработает выложите таблицу