Ваши комментарии

Добрый день!

Вопрос рассматриваем. Но пока не понятно откуда у вас берётся лишняя выплата без ведомости. 

Отчет ЕФС-1 Раздел 2(4-ФСС) будет немного позже.

Добрый день!

Это форум по Контур-Зарплате.

Добрый день!

Вы не меняли настройки баланса или у какого-то вида не ставили источник в таблице соответствия (Справочники -> 3. Таблицы соответствия для подготовки сводов -> Таблица "Вид Н-У - Фонд - Шифры затрат") – в результате чего в ЛС появился источник?

На текущий момент могу порекомендовать только следующее:

  1. Пометить архивные ЛС. Сервис –> Снять с выбранных ЛС признак Арх (признак Арх уйдёт)
  2. Работа –> Расчёт за месяц –> Только в ведомость по ранее введённым суммам:Image 7538
  3. Сервис –> Установить выбранным ЛС признак Архив (появится признак Арх).

Добрый день!

А почему у вас в настройке Справочники -> 8. Настройка страховых взносов -> Страховые взносы по травматизму (алг.: 254, символ: Г) Месяц начала: 01.2023 у вида 413 в "Доп" столбце стоит буква Н. Уберите её. 354 вид воспринимает эту Н, как налог и поэтому из общей суммы вычитает то, что посчитано в виде 413.

Добрый день!

А почему вы поставили сумму вычета в БЗ вида 347?

Сумма вычета ставится в графу "Сумма".

Добрый день!

На текущий момент - нет. Самое простое - это перекодировать 102 вид в любой другой свободный через режим "Массовая перекодировка видов Н-У":

Image 7503

и потом опять пользоваться видом 102.

Добрый день!

Пока обрадовать не чем (всё ж таки, сейчас другие приоритеты). Но точно будет...
В то же время в старой форме налогового регистра даты есть:

Image 7467

Можно пока и его формировать.

Добрый день!

Вы это имеете ввиду:

Image 7460

Вообще, чтобы правильно сделать КОРР ЕФС, мы пляшем от текущей даты. Нажимаем в списке ЛС Alt+Д (русская буква Д) и ставим нужный месяц (на картинке – это будет январь).

Можно и так поступить: корректируемый период (справа) - это тот который выбираем при генерации отчёта, и его не поменять. Отчетный период (слева) - по текущей дате программы.

На титульной странице отчета есть дата (редактируемая) - если её поменять - отчетный период в корректирующем разделе 1.3 вслед за ней меняется. Короче, можно не только по Alt+Д, можно и в уже сгенерированном корректирующем отчете поменять отчетный период.

Но, насколько мне известно, в последней проверочной ошибка не должна выдаваться, если в отчёте разные периоды.



Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho