Ваши комментарии

Не знаю, наверно.

Только ведь теперь налоговый учет НДФЛ ну очень отличается от бухгалтерского, и пока не очень понятно, как сводить концы с концами.

Раньше ведь как - не идет налог, значит бухгалтер где-то ошибся, сделали проверку правильности удержания налогов, нашли косяк. И по Ф4 на 305-м можно было сразу увидеть, в каком месяце и что сломалось, и по какой причине. Может вычет неправильно поставили, а может у бухгалтера руки "золотые".

А сейчас - ни Ф4 не работает, ни проверка толком.

Клиент январь вот закрыл, ЗП будет выплачена в феврале, хочет проверить НДФЛ, и чтобы это сделать, нужно собрать проверку за январь-февраль, и я так понимаю, что она покажет верный результат один раз только сразу после закрытия месяца и формирования всех ведомостей. А если за какой-то один месяц делать, то там вообще видим как будто страшный небаланс. А если еще и народу под 2000 человек?

Скажете - ведите учет правильно, и все будет хорошо. Согласна, это так, но и человеческий фактор никто не отменял.

Ну что ж, будем привыкать к новому порядку, а ведь так хочется, чтобы "было как раньше"...

Но ведь он же и раньше попадал в ведомость в момент выплаты.

А для чего тогда оставили возможность отключения этой настройки?

Нет, после того, как Вы выложили инструкцию, вопросов больше нет

Бухгалтеров очень пугает отсутствие налога в ЛС изначально. И даже не тем, что его нет, а тем что скорее всего будут неизбежны ошибки в его исчислении.

Забыли открыть вид на источнике/объекте/совместительстве, пропустили отдельный НДФЛ на БЛ, поменялись вычеты, перерасчитали зарплату и т.п.

Т.е. справка о доходах будет собирать налог по его месяцу принадлежности в ЛС?

А почему нельзя собирать доход и налог по тем датам, которые отражены в кассовой ведомости?


Здравствуйте! 

А у меня немного другой, но связанный с этой темой вопрос.

Один заказчик бюджетник (пока один) заявил, что им надо, мало того, что делить единый налог на 3 части, так еще и при передаче проводок в 1С должна быть разная аналитика по этим частям.

Ну т.е. проводка дебет-кредит будет одинаковая, а Субконто на ней разные.

Будет ли какое-то решение?

Ну этот остаток же нормально попадает в конце месяца в итоговую зарплатную ведомость?

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho