Форум по программе Контур.Зарплата.
Здесь мы отвечаем на вопросы возникающие у наших пользователей или партнеров при работе с программой или при внедрении ее в организации.
Прежде чем создать обращение, воспользуйтесь поиском. Попробуйте найти похожий топик по ключевому слову. Например "СЗВ-СТАЖ" или "6-НДФЛ".
Если Вы нашли "чужую" тему с похожим вопросом, где уже был дан ответ (есть сообщение помеченное как "Ответ"), но при этом ответ не подходит для Вашей ситуации, то не задавайте свой вопрос в комментариях к "чужой" теме. Лучше создайте новую тему со своим вопросом.
Полезные ссылки по Контур.Зарплата:
- Полный дистрибутив и Веб-обновления
- Обучающий урок
- Вебинары(YouTube) RuTube
- "Старый" форум отключен, архив
- Дистрибутив ПФ-Отчет+

сумма попадает в отчеты ноября
Добрый день! Помогите разобраться у сотрудника начислена компенсация за задержку заработной платы. Почему то сумма встает в ноябрь месяц при формировании отчетов 31.15 ZPL_zplinfo_full(20241025_103012).cab

Заполнение отчета ЕФС-1 ЗПГос при наличии перерасчета заработной платы за предыдущие месяцы
Здравствуйте.
В сентябре 2024г. по итогам проверки КРО МСП СО произведен перерасчет оплаты праздничных дней, отработанных сотрудниками учреждения в 2023г. и за период с января по июнь 2024г. с учетом компенсационных и стимулирующих выплат.
Сотрудников таких более 30 человек.
Несколько из них принимались за это время по нескольку раз и в сентябре 2024 года тоже состояли в трудовых отношениях с организацией, поэтому у них в сентябрьском квитке есть суммы к доплате (праздничные и р/к) как за 2023 год, так и за 2024 (январь-июнь).
Есть сотрудники у которых в 2023 году было внутреннее совместительство по срочному трудовому договору и договор этот (или договора) были прекращены в 2023, но договор по основному месту работы продолжает действовать и сотрудник работает в организации по сей день и у них также в сентябрьском квитке есть суммы к доплате (праздничные и р/к) как по основному месту работы так и по внутреннему совместительству (в т.ч. по уже закрытому ранее срочному трудовому договору).
При формировании отчета ЗПГос за сентябрь 2024г. суммы перерасчета по действующим трудовым договорам попадают в отчет и отражаются как выплаты за сентябрь, хотя на самом деле они относятся к другим месяцам и даже к другому году.
Суммы перерасчета по прекращенным ранее трудовым договорам в отчет не попадают совсем.
Понятно, что тот (или те) договора уже завершились и суммы по таким трудовым договорам в отчете не должны отражаться, но непонятно как быть с доплаченными суммами, сотрудник ведь продолжает работать в организации и деньги ему начислены и выплачены уже в отчетном месяце...
Правильно ли будет предоставить отчет в таком виде (без учета указанных выше сумм)?
Или нужно в такой ситуации подавать корректирующие отчеты за указанные выше периоды?
Если нужно, то как сформировать эти отчеты правильно автоматически?
Я видела, что в программе есть настройка, которая дает возможность отражать начисленные суммы дохода по месяцу принадлежности. Но если установлена эта настройка, то тогда "расползаются" по месяцам принадлежности те суммы, которые должны оставаться в месяце начисления, например, отпускные начисленные в текущем месяце за будущий месяц (или месяца), оплата первых 3-х дней нетрудоспособности, которая произведена, например, в сентябре за август. Можно ли как-то этого избежать? Ведь получается, что создавая корректирующий отчет, надеясь исправить одну ошибку, невольно делаешь другую...

6 НДФЛ сверка строк 140 и 160
Здравствуйте! Сформировала отчет 6-НДФЛ за 6 месяцев. Строка 140 не равна строке 160. Не знаю где поискать ошибку и как исправить. Помогите.

Карточка справка (ф 417)
Добрый день!
При формировании справки 417 за период 01.2023-12.2023 возник вопрос:
Есть отпуск с 20.07.2023 по 02.08.2023
Начислен в июле 2023
Видим общую сумму отпуска 47 722,50
В справке 417 видим, что в июле эта сумма есть 47 722,50, и еще и в августе сумма 6 817,50
Настройка -> 5. Настройки таблиц и форм печати -> >> Справки по ЛС -> 3. Карточка-справка (ф.417) -> Режим выборки сумм - 1 по месяцу начисления
Почему сумма отпуска за дни августа попала два раза? zpl_zplinfo_full_net(20241017_110954).cab

Карточка справка (ф 417)
Добрый день!
При формировании справки 417 за период 01.2023-12.2023 возник вопрос:
Есть отпуск с 20.07.2023 по 02.08.2023
Начислен в июле 2023
Видим общую сумму отпуска 47 722,50
В справке 417 видим, что в июле эта сумма есть 47 722,50, и еще и в августе сумма 6 817,50
Настройка -> 5. Настройки таблиц и форм печати -> >> Справки по ЛС -> 3. Карточка-справка (ф.417) -> Режим выборки сумм - 1 по месяцу начисления
Почему сумма отпуска за дни августа попала два раза? zpl_zplinfo_full_net(20241017_110954).cab

При формировании РСВ меняет код категории с АСБ на НР
Добрый день. Некоммерческая организация соц.обслуживания населения. В КЧ стоит код категория АСБ, он еще действующий в этом году. При формировании РСВ программа говорит что код перестал действовать и меняет на НР. Потом бухгалтер обратно меняет на АСБ. Подскажите где исправить чтобы не перекодировал в РСВ.

Изменение даты ведомости в пределах текущего месяца
Добрый день!
Изменить дату выплаты в уже созданной ведомости получается, как изменить указанную дату?

УФС-1 ЗПГос при формировании перебирает "Трудовой стаж" по всем ЛС
Добрый день!
При формировании ЕФС-1 ЗПГос выдает сообщение на 4 таблицы по каждому ЛС. Как починить?ZPL_zplinfo_full(20241015_153037).cab
1) Вызывает таблицу КЧ ЛС KchNative
2) HoW_Many в КЧ
3) HOW_Many госслужащих
4) How_ Many virtual

Добрый день.
Нужно отключить отладку стажа.
Поставьте 0 в
"Просмотр стажа" (Настройка -> 6. Общие настройки системы -> 4. Настройки для Пенсионного фонда >>>>> -> 1. Специальные настройки для Пенсионного фонда)

Настройка квитка (итого за месяц)
Добрый день! Помогите настроить квиток 102, Общий, печать в Excel, без разбивки.
Не печатается Итого за месяц, если выводим строку Итого, перестает заполнятся колонка Подразделение, либо разбивает на несколько квитков и, если можно, удержания поднять выше.

резерв отпуска (тариф) признак инвалидность
Добрый день!
Создается резерв отпусков. Есть столбец "Тариф страховых"
Страховые взносы 30% и Травматизм 1,2% и при инвалидности 0,72%
У сотрудников должно собираться в столбец "Тариф страховых" все проценты по взносам. И так и попадает 31,2%
Но при создании резерва отпусков по сотрудникам, у кого заполнено в КЧ инвалидность, у них в тарифе отображается только 0,72
Почему 30% по взносам не отображаются. Так и должно быть ? Или нужно как-то донастроить? Сами взносы 30% удерживаться по виду 341 (все стандартно)
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho