Форум по программе Контур.Зарплата.

Здесь мы отвечаем на вопросы возникающие у наших пользователей или партнеров при работе с программой или при внедрении ее в организации.

Прежде чем создать обращение, воспользуйтесь поиском. Попробуйте найти похожий топик по ключевому слову. Например "СЗВ-СТАЖ" или "6-НДФЛ".


Если Вы нашли "чужую" тему с похожим вопросом, где уже был дан ответ (есть сообщение помеченное как "Ответ"), но при этом ответ не подходит для Вашей ситуации, то не задавайте свой вопрос в комментариях к "чужой" теме. Лучше создайте новую тему со своим вопросом.

Полезные ссылки по Контур.Зарплата:

  1. Полный дистрибутив и Веб-обновления
  2. Обучающий урок
  3. Вебинары
  4. "Старый" форум отключен, архив
  5. Дистрибутив ПФ-Отчет+
0
Не ошибка

Отказано в доступе

КЗ релиз 601.2 Бюджетный вариант, сетевая.

"Передача сумм в банк Открытие" - F5, у пользователя с правами "мастер" реестр печатается, у пользователей с правами "расчетчик" выдается ошибка :Ошибка.docx
Помогите, пожалуйста, настроить права доступа.

0
На рассмотрении

Как правильно настроить выделение ЕНВД в РСВ?

bogun_oa 5 лет назад в Отчетность / Отчетность в ФНС обновлен Гашков Николай (Эксперт) 5 лет назад 1

При формировании отчета в приложении 2  суммы в два раза больше / совмещаем усн и енвд/ приходиться править все вручную. подскажите как т и где поправить

0
На рассмотрении

Отражение в 6-НДФЛ замены дополнительного отпуска денежной компенсацией

Здравствуйте.

Прошу помочь в следующей ситуации: сотруднице учреждения нужно начислить и выплатить денежную компенсацию взамен дополнительного ежегодного отпуска за ненормированный рабочий день (за 3 дня). Не знаю как это правильно сделать, а именно:

1.) если для этой цели я использую вид 216, то какой код дохода должен быть у этой выплаты в форме 2-НДФЛ?

2.) можно ли выплатить эту сумму вместе с отпускными одним платежным поручением или её нужно выплачивать вместе с заработной платой того месяца, в котором она будет начислена?

3.) если начислена такая компенсация  и выплачена сотруднику вместе с отпускными, например, 24.10.2019г., то как должен быть заполнен блок в 6-НДФЛ по датам:

а,) стр.100 - 24.10.2019; стр.110 - 24.10.2019; стр.120 - 25.10.2019

или

б.) стр.100 - 24.10.2019; стр.110 - 24.10.2019; стр.120 - 31.10.2019

С уважением, Любовь

ФНС. 6-НДФЛ
0
Отвечен

нарушение режима в б/л

в листке нетрудоспособности стоит Отметка о нарушении режима: 24. В программе при нарушении режима, б/л рассчитывается на общих основаниях. Как, что и где надо поставить, чтоб сталось из МРОТ (например)?

0
Отвечен

Как отбросить дробную часть из базового значения оклада

Добрый день!

По мотивам темы https://kontur.userecho.com/communities/47/topics/7929-kak-v-skripte-vyibrat-znachenie-iz-setki возник ещё вопрос.

В организации БЗ оклада берётся из сетки ПКГ.

Если сотрудник работает не на полную ставку, то номер строки сетки приходит из КП в дробном виде. Нпример, "4,25", "2,5" и т.д.

Вопрос - как сделать так, чтобы при расчёте оклада базовое значение бралось всегда на полную ставку?

Если взять за основу стандартный 4-й алгоритм.

Script
0
Отвечен

Сообщение при установке текущего месяца

KTV 5 лет назад в Прочее обновлен Гашков Николай (Эксперт) 5 лет назад 4

Добрый день!

Подскажите, при установке текущего месяца появляется угрожающее сообщение

Image 3417


Почему так? Действительно все удалится, если уйти слишком далеко назад?

0
Отвечен

Как разнести доход(для расчета БЛ) с предыдущего места работы

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где и каким образом нужно разнести доход по справке № 182н с предыдущего места работы, для расчета б/л? 

Больничный
0
На рассмотрении

Доступно дней отпуска за прошлые периоды

Афанасьева Л Г. 5 лет назад в Кадровая функциональность обновлен 5 лет назад 2

КЗ релиз 601.2
Ведутся остатки отпусков.
Как распечатать "доступно дней отпуска за прошлые периоды" на дату ?
В таблицу Расчет резерва по отпускам берется общее кол-во доступных дней на дату.



0
Отвечен

Как получить суммы за период, предшествующий 5 предыдущим годам?

очень неудобно, что действие программы только в пределах 5 лет. Принесли заявление о переносе лет для расчета б/л, эти годы выпадают на 2013-2014 г.г. Но в базе их уже нет. Каждый раз руками приходится править, в печатном листке расчета б/л править годы и сам расчет. Когда устроился человек и номер приказа уже не видно (к сожалению в КЧ этой функции нет, а было бы удобно ставить № и дату приказа поступления на работу, а так же перевод на другую должность). Какую либо справку за прошлые годы сделать невозможно, она уже не формируется, к примеру за годы предшествующие 10.2014 г.

0
На рассмотрении

Проблема в отчете РСВ за 1 квартал 2019 (повтор)

В лицевом счете в феврале 2019 года был перерасчет за январь и был начислен БЛ, в связи с этим страховые взносы встали на минус. В отчете РСВ взносы на минус программой были спрятаны в март, а в феврале были проставлены нули. В связи с этим в последующем налоговая

начислила пени организации, т.к. в феврале организация уплатила взносов меньше на сумму минусов, а в РСВ в феврале вышли нули. Подскажите, почему программа не спрятала взносы в январь. До этой ситуации проверяли на двух ЦРБ, минусы, если былиZPL_zplinfo(20190927_092003).cab взносы в прошлых месяцах, прятались туда.

Для того, чтобы программа сама прятала взносы сделана настройка:

Настройка - Настройка таблиц и форм печати - Справки и отчеты для ФНС - 3.Настройки Расчета по страховым взносам (с 2017 года) -

- Прятать отрицательные суммы - 1

Если есть другие способы, более удобные для этих ситуации, напишите, пожалуйста.

ФНС. РСВ
Ответ

Это странный механизм, позволяющий бухгалтеру переложить ответственность за принятие достаточно серьезного решения, как откорректировать минусы, с себя на программу. В каких-то ситуациях механизм дает нормальный результат, но он не панацея, не "серебрянная пуля". 
В любом случае бухгалтер долже понимать, что если у него перечисленные суммы страховых взносов не пойдут с цифрами из отчета, последует вопрос от ФНС.
Поэтому:

1) выглядит странным посыл отчетности без сверки со сводами.

2) еще будет страннее, если бухгалтер в данной ситуации выберет вариант "заплатить пени" вместо "подать корректировку". Так как по факту нарушения то нет, и взносы все платились в полном объеме.

Если у бухгалтера или вас есть понимание как можно прятать минусы универсально, без усилий со стороны бухгалтера, мы открыты к предложениям и готовы рассмотреть возможность ваш вариант прятание минусов реализовать.
Мы можем реализовать даже несколько алгоритмов скрытия минусов, если вы сможете принимать решение какой из этих механизмов вам удобен.

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho