Форум по программе Контур.Зарплата.

Здесь мы отвечаем на вопросы возникающие у наших пользователей или партнеров при работе с программой или при внедрении ее в организации.

Прежде чем создать обращение, воспользуйтесь поиском. Попробуйте найти похожий топик по ключевому слову. Например "СЗВ-СТАЖ" или "6-НДФЛ".


Если Вы нашли "чужую" тему с похожим вопросом, где уже был дан ответ (есть сообщение помеченное как "Ответ"), но при этом ответ не подходит для Вашей ситуации, то не задавайте свой вопрос в комментариях к "чужой" теме. Лучше создайте новую тему со своим вопросом.

Полезные ссылки по Контур.Зарплата:

  1. Полный дистрибутив и Веб-обновления
  2. Обучающий урок
  3. Вебинары(YouTube)  RuTube
  4. "Старый" форум отключен, архив
  5. Дистрибутив ПФ-Отчет+
0
На рассмотрении

Вычет за месяцы без дохода при увольнении

KTV 6 лет назад в Расчеты начислений и удержаний / НДФЛ обновлен 6 лет назад 2

Добрый день!

Ситуация следующая.

В июле сотруднику начисляют отпуск, например, с 01.08 по 15.09.

Т.к. в настройках НДФЛ  Не учитывать вычеты за месяцы без дохода=2 (если больше нет дохода до конца года), то соответственно вычет за август не предоставляется.

В сентябре сотрудник увольняется 15.09 без компенсации, иного дохода в сентябре также нет. Как получить вычет за август и сентябрь?

Ответ

Пока на ум приходит только поставить в старом интерфейсе кадровой части в июле 3 вычета с нужным кодом

0
Не ошибка

Проблема с округлением НДФЛ при расчете больничных листов.

Здравствуйте. У меня клиент столкнулся с проблемой округления при расчете НДФЛ с больничного листа.

При расчете больничного были получены следующие суммы:

190 Б\Л -  9264.20

280 Б\ЛОрг - 2526.60

307 НДФЛ Б\Л ФСС  - 1204.00                 9264.20*0.13= 1204.346

308 НДФЛ Б\Л Работодатель -  328.00    2526.60*0.13= 328.458

Но при окончательном расчете за месяц виды 307 и 308 пересчитываются и увеличиваются на рубль 1205 и 329 соответственно.

307 и 308 виды в ТВХ настроены с алгоритмом 205 и параметрами 1,*,1,(столбец)

Во внутренней (специальной) таблице в столбце  9 стоят символы А, а в столбцах 18, 20, 21, 22 стоят 0.

порядок у 307 и 308 - 153, а у 305 154.

В настройке НДФЛ у видов 307 и 308 в столбце Доп стоят символы Н.

Данную ситуацию пытался смоделировать на поставке 601.1 ЛС Федорова. В январе месяце, завел виды с суммами 190 Б\Л - 9264.20 и 280 Б\ЛОрг - 2526.60. Больше никаких видов начислений в ЛС нет, и вычеты отсутствуют.

При расчет НДФЛ у меня сразу встают суммы 1205 и 329. По ощущениям при расчете НДФЛ происходит неправильное округление.

Подскажите как сделать, чтоб бы округление налогов происходило правильно.

0
Отвечен

Расчет НДФЛ в месяце когда доход перевалил 350 тыс.

Добрый день.

Подскажите пожалуйста. В декабре 2017 у человека доход перевалил за 350 тыс. При этом вычет на ребенка продолжил предоставляться. Почему? Что не так в настройках НДФЛ?

ZPL_zplinfo(20190703_110312).cab

0
Не ошибка

Задваиваются суммы в закрытых месяцах

Добрый день!

У клиента столкнулся со следующей ошибкой:

При проверке сумм начисленных за месяц взносов и НДФЛ выдаётся большой "небаланс". Стал разбираться и докопался до первопричины - в январе месяце рассчитанные суммы вдруг стали учитываться в двойном размере.

На примере НДФЛа:

Image 2827

Так выглядит ЛС сотрудника в январе. В январе он был рассчитан, НДФЛ = 9322руб.

Рассчитываю НДФЛ. Получается на 4 с лишним тысячи больше, чем раньше. При этом доход сотрудника программа берёт равным 103328,95, хотя видно, что в январе он столько составлять не мог.

Image 2829

Открываю представление по месяцу начисления - оклад отображается в двойном размере.

Image 2828

Пытаюсь удалить сумму из оклада, выхожу из ЛС - не сохраняется.

Прикладываю сохранённый ЛС. ZPL_zplinfo_full_net(20190625_203145).cab

Скажите, пожалуйста, отчего такая ошибка может возникать, и как её исправлять?

Script
0
Отвечен

Как правильно внести данные по вычетам из справки 2-НДФЛ с другого места работы

Сотрудник был принят на работу в середине апреля, на прошлом месте ему был предоставлены вычеты на детей 5800р. Расчетчик вносит данные из справки 2-НДФЛ, добавляет в кадровую часть вычеты. У нее неправильно формируется справка 2-НДФЛ, в нее попадают суммы из 403 вида (куда она занесла данные по вычетам).
Как правильно нужно было сделать?

0
На рассмотрении

Сотрудник уволился из головной организации и принят на работу в обособленное подразделение в одном и том же месяце

Любовь В 7 лет назад в Расчеты начислений и удержаний / НДФЛ обновлен 7 лет назад 8

Здравствуйте.

Уважаемые разработчики, помогите, пожалуйста, в следующей ситуации: у нас в одной и той же налоговой инспекции зарегистрирована головная организация и два обособленных подразделения. Все три подразделения находятся в одном городе, у нас один расчетный счет, разные только КПП, поэтому в кадровой части в лицевых сотрудников введено поле "Разбивка по КПП" куда проставлены номера подразделений которые, в свою очередь, закреплены каждое за головной организацией и обособленными подразделениями.. Сделано это для того, чтобы корректно попадала информация в формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.

Проблема в том, что 08.05.2019г. сотрудница работавшая в головной организации уволилась, а с 13.05.2019г. принята в обособленное подразделение. Вопрос: как мне теперь правильно вновь ее принять на работу чтобы дальше при составлении отчетности (2-НДФЛ и 6-НДФЛ) информация корректно попадала в формы с учетом увольнения и приема на работу в одном и том же месяце, лицевой то счет один. Возможно ли этого добиться и если да, то как это сделать?

С уважением, Любовь

0
Отвечен

Материальная помощь в связи срождением ребенка

Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, каким видом я должна воспользоваться в программе для начисления сотруднице материальной помощи в связи с рождением ребенка в сумме 2000?

Обычно для материальной помощи я использовала 166 вид, но вот засомневалась правильно ли будет его использовать в данном случае, ведь если я им воспользуюсь, то эти 2000 не будут облагаться ни НДФЛ, ни страховыми взносами, но в том или ином виде эта сумма попадет в формы 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, РСВ и 4-ФСС. Но тогда в 2-НДФЛ эта сумма отразится как обычная материальная помощь до 4000 рублей с кодом 2760 и вычет у нее будет 503. Правильно ли это? Это ведь особый вид материальной помощи и, может быть, эту сумму нужно начислить по другому виду?

Или такой вид помощи совсем не должен отражаться в указанных выше формах? Если это так, то будет ли нарушением если это уже было сделано, например, в прошлом году или если будет сделано в 2019 году?

С уважением, Любовь



Ответ

Здравствуйте.

каким видом я должна воспользоваться в программе для начисления сотруднице материальной помощи в связи с рождением ребенка

В поставке это вид 176.

Если по каким-то причинам этот вид у Вас занят, заведите свой и настройте его аналогично поставочному 176-му.

Настройки налога и взносов: 

Или такой вид помощи совсем не должен отражаться в указанных выше формах?

При заполнении 2-НДФЛ и 6-НДФЛ надо соблюдать очень простые правила:
1. В отчётах необходимо отразить
- налогооблагаемые доходы, имеющие код дохода,
- частично облагаемые доходы, имеющие код дохода и соответствующий ему код вычета.
2. Если доход не имеет кода дохода (простите за тавтологию), значит он не является налогооблагаемым и в отчётах не отражается.

Материальная помощь при рождении ребёнка - частично облагаемый (свыше 50000 руб.) доход. Делайте выводы...

Если это так, то будет ли нарушением если это уже было сделано, например, в прошлом году 


В Письме ФНС России от 15.12.2016 № БС-4-11/24064@ налоговики, как это часто бывает, "пороли чушь" (а чушь тихо повизгивала ):

работодатель вправе не отражать в расчете по форме 6-НДФЛ доход работника в виде единовременной материальной помощи при рождении ребенка в течение первого года после рождения ребенка в размере, не превышающем 50000 рублей. В случае если размер указанного дохода, выплачиваемого в налоговом периоде, превысит 50000 рублей, данный доход подлежит отражению в расчете по форме 6-НДФЛ.
Вместе с тем если организация, выплачивающая работнику материальную помощь при рождении ребенка в течение первого года после рождения ребенка в размере 50000 рублей, отразила данный доход в расчете по форме 6-НДФЛ, то организация может отразить такой доход в сведениях по форме 2-НДФЛ.

Так что если ранее МП при рождении не отражали в налоговой отчётности - ни чего страшного - в крайнем случае можно сослаться на "авторитетное" мнение чиновников. Но дальше так лучше не делать, потому что очередной бред чиновников не отменяет нормы Закона.

0
Отвечен

НДФЛ 30% на виды 140-141

ZPL_zplinfo(20190415_142003).cab

На вид 140 и 141 насчитывает 30% НДФЛ и требует ввести 307 вид

Временно пребывающие. В кадровой части отмечено, что они плательщики патента (категория 6)

Ответ

ФНС и Минфин пытаются усидеть на двух стульях. В одних случаях они говорят отпускные это не заработная плата, в других случаях говорят что заработная плата. В частности по ставке обложения было письмо Минфина, который "разрешил" считать отпускные заработной платой и облагать их по ставке 13%. Зная изменчивость мнений Минфина мы придерживаемся позиции что пусть организация сама решит как она будет облагать отпускные в таких случаях, по умолчанию предлагаем более "жесткий" вариант.

Вы можете изменить поведение по умолчанию через настройку:
Настройка -> 6. Общие настройки системы -> 1. Настройки алгоритмов расчета. -> Коды дохода облагаемые 13% для статусов 3-6

Если там указать 2012, то они будут облагаться по ставке 13%.

0
Отвечен

Расчет НДФЛ с первых 3-х дней больничного

irina fv 7 лет назад в Расчеты начислений и удержаний / НДФЛ обновлен 7 лет назад 2

Добрый день!

Помогите, пожалуйста, разобраться со след.ситуацией: настраиваем вид ндфл с 3-х первых дней больничного. Завели два вида (513 по источникам и 313 основной). Считается все верно. Но при расчете за месяц сумма налога 313 вида встает к выплате, хотя начислено минус удержано = 0.

Image 2626


Все настройки 313 вида копировала с 305. 313 вид ранее не использовался, но в системе был указан как Подоходный налог федеральный начисл. другими (с алгоритмом прямого ввода). На поставке все красиво встает. С чем это может быть связано? Сохраненку прилагаю.

zpl_zplinfo_net(20190411_150246)КСК ндфл бл.cab

Ответ

В таблице соответствия для подготовки сводов для 313 вида стоит фонд 99. Во многих "режимах" это аналог "мнимости". Поставьте 313 виду другой фонд и все встанет на свои места.

0
На рассмотрении

НДФЛ не разбивается на 211 и 213 (с больничного листа)

slad_blez 7 лет назад в Расчеты начислений и удержаний / НДФЛ обновлен Алексей Свинин 7 лет назад 3

Общий свод по предприятию Ж-О №6 по ист.с разб.НДФЛ за 01.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дебет Кpедит Сумма М¦Местный Б¦Бюджет Ц¦Целевые С¦Субвенция В Субвенции Фед НУО Тип отч. Порядок

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30211 52809.32 52809.32 У

30211 30301 257780.00 257780.00 У

Начислено заработной платы 40120 30211 2016811.91 2016811.91 Н 1

Договора подряда 40120 30226 Н 2

Начислено пособий по временной 3

нетрудоспособности 30302 30213 351843.02 348177.05 3665.97 Н 4

Начислено БЛ за счет предпр. 401201 30211 8397.78 8319.95 77.83 Н 5

Начислено компенсации за 6

неиспользованный отпуск 401202 30211 Н 7

------------------------------ -------- -------- - -------- 8

Начислено страх.взносов в ПФ 40120 30310 441144.46 441144.46 У 9

Начислено стр.нак.взносов в ПФ 40120 30311 У 10

Начислено стр.взносов ФСС 40120 30302 58150.83 58150.83 У 11

Начислено стр.взносов ОМС 40120 30307 102265.35 102265.35 У 12

Отчисления в ФСС на травму 40120 30306 4044.83 4044.83 О Травма 13

------------------------------ -------- -------- - -------- 14

Удержан НДФЛ с ЗП 40120 30301 У 15

НДФЛ с БЛ 30302 30301 У 16

НДФЛ с БЛ 2 дн 401201 30301 У 17

НДФЛ с К.О. 401202 30301 У 18

Удержано за обучение 30211 304031 У 19

Удержано профсоюзных взносов 30211 304032 У 20

Удержано по исполнительным 21

документам и прочим удержаниям 30211 304033 У 22

Удержано в НПФ 30211 304034 5313.90 5313.90 У 23

Выдано в межрасчетный период 30211 20134 832458.78 828977.47 3481.31 У 24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по листу 4131020.18 4123795.07 7225.11

Итого 627130.07 626867.58 262.49

Больничный


Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho