Форум по программе Контур.Зарплата.
Здесь мы отвечаем на вопросы возникающие у наших пользователей или партнеров при работе с программой или при внедрении ее в организации.
Прежде чем создать обращение, воспользуйтесь поиском. Попробуйте найти похожий топик по ключевому слову. Например "СЗВ-СТАЖ" или "6-НДФЛ".
Если Вы нашли "чужую" тему с похожим вопросом, где уже был дан ответ (есть сообщение помеченное как "Ответ"), но при этом ответ не подходит для Вашей ситуации, то не задавайте свой вопрос в комментариях к "чужой" теме. Лучше создайте новую тему со своим вопросом.
Полезные ссылки по Контур.Зарплата:
- Полный дистрибутив и Веб-обновления
- Обучающий урок
- Вебинары
- "Старый" форум (доступен только из сети Контура, архив)
- Дистрибутив ПФ-Отчет+
НДФЛ из кассовых ведомостей в налоговый регистр
Добрый день.
Клиент обратился с вопросом : Планируется ли в КЗ связать кассовые ведомости и налоговый регистр, чтобы не делать отдельно разноски НДФЛ через «Работу с платежами»
Вычет за месяцы без дохода при увольнении
Добрый день!
Ситуация следующая.
В июле сотруднику начисляют отпуск, например, с 01.08 по 15.09.
Т.к. в настройках НДФЛ Не учитывать вычеты за месяцы без дохода=2 (если больше нет дохода до конца года), то соответственно вычет за август не предоставляется.
В сентябре сотрудник увольняется 15.09 без компенсации, иного дохода в сентябре также нет. Как получить вычет за август и сентябрь?
Пока на ум приходит только поставить в старом интерфейсе кадровой части в июле 3 вычета с нужным кодом
Проблема с округлением НДФЛ при расчете больничных листов.
Здравствуйте. У меня клиент столкнулся с проблемой округления при расчете НДФЛ с больничного листа.
При расчете больничного были получены следующие суммы:
190 Б\Л - 9264.20
280 Б\ЛОрг - 2526.60
307 НДФЛ Б\Л ФСС - 1204.00 9264.20*0.13= 1204.346
308 НДФЛ Б\Л Работодатель - 328.00 2526.60*0.13= 328.458
Но при окончательном расчете за месяц виды 307 и 308 пересчитываются и увеличиваются на рубль 1205 и 329 соответственно.
307 и 308 виды в ТВХ настроены с алгоритмом 205 и параметрами 1,*,1,(столбец)
Во внутренней (специальной) таблице в столбце 9 стоят символы А, а в столбцах 18, 20, 21, 22 стоят 0.
порядок у 307 и 308 - 153, а у 305 154.
В настройке НДФЛ у видов 307 и 308 в столбце Доп стоят символы Н.
Данную ситуацию пытался смоделировать на поставке 601.1 ЛС Федорова. В январе месяце, завел виды с суммами 190 Б\Л - 9264.20 и 280 Б\ЛОрг - 2526.60. Больше никаких видов начислений в ЛС нет, и вычеты отсутствуют.
При расчет НДФЛ у меня сразу встают суммы 1205 и 329. По ощущениям при расчете НДФЛ происходит неправильное округление.
Подскажите как сделать, чтоб бы округление налогов происходило правильно.
Расчет НДФЛ в месяце когда доход перевалил 350 тыс.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. В декабре 2017 у человека доход перевалил за 350 тыс. При этом вычет на ребенка продолжил предоставляться. Почему? Что не так в настройках НДФЛ?
Задваиваются суммы в закрытых месяцах
Добрый день!
У клиента столкнулся со следующей ошибкой:
При проверке сумм начисленных за месяц взносов и НДФЛ выдаётся большой "небаланс". Стал разбираться и докопался до первопричины - в январе месяце рассчитанные суммы вдруг стали учитываться в двойном размере.
На примере НДФЛа:
Так выглядит ЛС сотрудника в январе. В январе он был рассчитан, НДФЛ = 9322руб.
Рассчитываю НДФЛ. Получается на 4 с лишним тысячи больше, чем раньше. При этом доход сотрудника программа берёт равным 103328,95, хотя видно, что в январе он столько составлять не мог.
Открываю представление по месяцу начисления - оклад отображается в двойном размере.
Пытаюсь удалить сумму из оклада, выхожу из ЛС - не сохраняется.
Прикладываю сохранённый ЛС. ZPL_zplinfo_full_net(20190625_203145).cab
Скажите, пожалуйста, отчего такая ошибка может возникать, и как её исправлять?
Как правильно внести данные по вычетам из справки 2-НДФЛ с другого места работы
Сотрудник был принят на работу в середине апреля, на прошлом месте ему был предоставлены вычеты на детей 5800р. Расчетчик вносит данные из справки 2-НДФЛ, добавляет в кадровую часть вычеты. У нее неправильно формируется справка 2-НДФЛ, в нее попадают суммы из 403 вида (куда она занесла данные по вычетам).
Как правильно нужно было сделать?
Сотрудник уволился из головной организации и принят на работу в обособленное подразделение в одном и том же месяце
Здравствуйте.
Уважаемые разработчики, помогите, пожалуйста, в следующей ситуации: у нас в одной и той же налоговой инспекции зарегистрирована головная организация и два обособленных подразделения. Все три подразделения находятся в одном городе, у нас один расчетный счет, разные только КПП, поэтому в кадровой части в лицевых сотрудников введено поле "Разбивка по КПП" куда проставлены номера подразделений которые, в свою очередь, закреплены каждое за головной организацией и обособленными подразделениями.. Сделано это для того, чтобы корректно попадала информация в формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.
Проблема в том, что 08.05.2019г. сотрудница работавшая в головной организации уволилась, а с 13.05.2019г. принята в обособленное подразделение. Вопрос: как мне теперь правильно вновь ее принять на работу чтобы дальше при составлении отчетности (2-НДФЛ и 6-НДФЛ) информация корректно попадала в формы с учетом увольнения и приема на работу в одном и том же месяце, лицевой то счет один. Возможно ли этого добиться и если да, то как это сделать?
С уважением, Любовь
Материальная помощь в связи срождением ребенка
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, каким видом я должна воспользоваться в программе для начисления сотруднице материальной помощи в связи с рождением ребенка в сумме 2000?
Обычно для материальной помощи я использовала 166 вид, но вот засомневалась правильно ли будет его использовать в данном случае, ведь если я им воспользуюсь, то эти 2000 не будут облагаться ни НДФЛ, ни страховыми взносами, но в том или ином виде эта сумма попадет в формы 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, РСВ и 4-ФСС. Но тогда в 2-НДФЛ эта сумма отразится как обычная материальная помощь до 4000 рублей с кодом 2760 и вычет у нее будет 503. Правильно ли это? Это ведь особый вид материальной помощи и, может быть, эту сумму нужно начислить по другому виду?
Или такой вид помощи совсем не должен отражаться в указанных выше формах? Если это так, то будет ли нарушением если это уже было сделано, например, в прошлом году или если будет сделано в 2019 году?
С уважением, Любовь
Здравствуйте.
каким видом я должна воспользоваться в программе для начисления сотруднице материальной помощи в связи с рождением ребенка
В поставке это вид 176.
Если по каким-то причинам этот вид у Вас занят, заведите свой и настройте его аналогично поставочному 176-му.
Настройки налога и взносов:
Или такой вид помощи совсем не должен отражаться в указанных выше формах?
При заполнении 2-НДФЛ и 6-НДФЛ надо соблюдать очень простые правила:
1. В отчётах необходимо отразить
- налогооблагаемые доходы, имеющие код дохода,
- частично облагаемые доходы, имеющие код дохода и соответствующий ему код вычета.
2. Если доход не имеет кода дохода (простите за тавтологию), значит он не является налогооблагаемым и в отчётах не отражается.
Материальная помощь при рождении ребёнка - частично облагаемый (свыше 50000 руб.) доход. Делайте выводы...
Если это так, то будет ли нарушением если это уже было сделано, например, в прошлом году
В Письме ФНС России от 15.12.2016 № БС-4-11/24064@ налоговики, как это часто бывает, "пороли чушь" (а чушь тихо повизгивала ):
работодатель вправе не отражать в расчете по форме 6-НДФЛ доход работника в виде единовременной материальной помощи при рождении ребенка в течение первого года после рождения ребенка в размере, не превышающем 50000 рублей. В случае если размер указанного дохода, выплачиваемого в налоговом периоде, превысит 50000 рублей, данный доход подлежит отражению в расчете по форме 6-НДФЛ.
Вместе с тем если организация, выплачивающая работнику материальную помощь при рождении ребенка в течение первого года после рождения ребенка в размере 50000 рублей, отразила данный доход в расчете по форме 6-НДФЛ, то организация может отразить такой доход в сведениях по форме 2-НДФЛ.
Так что если ранее МП при рождении не отражали в налоговой отчётности - ни чего страшного - в крайнем случае можно сослаться на "авторитетное" мнение чиновников. Но дальше так лучше не делать, потому что очередной бред чиновников не отменяет нормы Закона.
НДФЛ 30% на виды 140-141
ZPL_zplinfo(20190415_142003).cab
На вид 140 и 141 насчитывает 30% НДФЛ и требует ввести 307 вид
Временно пребывающие. В кадровой части отмечено, что они плательщики патента (категория 6)
ФНС и Минфин пытаются усидеть на двух стульях. В одних случаях они говорят отпускные это не заработная плата, в других случаях говорят что заработная плата. В частности по ставке обложения было письмо Минфина, который "разрешил" считать отпускные заработной платой и облагать их по ставке 13%. Зная изменчивость мнений Минфина мы придерживаемся позиции что пусть организация сама решит как она будет облагать отпускные в таких случаях, по умолчанию предлагаем более "жесткий" вариант.
Вы можете изменить поведение по умолчанию через настройку:
Настройка -> 6. Общие настройки системы -> 1. Настройки алгоритмов расчета. -> Коды дохода облагаемые 13% для статусов 3-6
Если там указать 2012, то они будут облагаться по ставке 13%.
Расчет НДФЛ с первых 3-х дней больничного
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться со след.ситуацией: настраиваем вид ндфл с 3-х первых дней больничного. Завели два вида (513 по источникам и 313 основной). Считается все верно. Но при расчете за месяц сумма налога 313 вида встает к выплате, хотя начислено минус удержано = 0.
Все настройки 313 вида копировала с 305. 313 вид ранее не использовался, но в системе был указан как Подоходный налог федеральный начисл. другими (с алгоритмом прямого ввода). На поставке все красиво встает. С чем это может быть связано? Сохраненку прилагаю.
В таблице соответствия для подготовки сводов для 313 вида стоит фонд 99. Во многих "режимах" это аналог "мнимости". Поставьте 313 виду другой фонд и все встанет на свои места.
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho