Форум по программе Контур.Зарплата.
Здесь мы отвечаем на вопросы возникающие у наших пользователей или партнеров при работе с программой или при внедрении ее в организации.
Прежде чем создать обращение, воспользуйтесь поиском. Попробуйте найти похожий топик по ключевому слову. Например "СЗВ-СТАЖ" или "6-НДФЛ".
Если Вы нашли "чужую" тему с похожим вопросом, где уже был дан ответ (есть сообщение помеченное как "Ответ"), но при этом ответ не подходит для Вашей ситуации, то не задавайте свой вопрос в комментариях к "чужой" теме. Лучше создайте новую тему со своим вопросом.
Полезные ссылки по Контур.Зарплата:
- Полный дистрибутив и Веб-обновления
- Обучающий урок
- Вебинары(YouTube) RuTube
- "Старый" форум отключен, архив
- Дистрибутив ПФ-Отчет+

Отражение в 6-НДФЛ замены дополнительного отпуска денежной компенсацией
Здравствуйте.
Прошу помочь в следующей ситуации: сотруднице учреждения нужно начислить и выплатить денежную компенсацию взамен дополнительного ежегодного отпуска за ненормированный рабочий день (за 3 дня). Не знаю как это правильно сделать, а именно:
1.) если для этой цели я использую вид 216, то какой код дохода должен быть у этой выплаты в форме 2-НДФЛ?
2.) можно ли выплатить эту сумму вместе с отпускными одним платежным поручением или её нужно выплачивать вместе с заработной платой того месяца, в котором она будет начислена?
3.) если начислена такая компенсация и выплачена сотруднику вместе с отпускными, например, 24.10.2019г., то как должен быть заполнен блок в 6-НДФЛ по датам:
а,) стр.100 - 24.10.2019; стр.110 - 24.10.2019; стр.120 - 25.10.2019
или
б.) стр.100 - 24.10.2019; стр.110 - 24.10.2019; стр.120 - 31.10.2019
С уважением, Любовь

Проблема в отчете РСВ за 1 квартал 2019 (повтор)
В лицевом счете в феврале 2019 года был перерасчет за январь и был начислен БЛ, в связи с этим страховые взносы встали на минус. В отчете РСВ взносы на минус программой были спрятаны в март, а в феврале были проставлены нули. В связи с этим в последующем налоговая
начислила пени организации, т.к. в феврале организация уплатила взносов меньше на сумму минусов, а в РСВ в феврале вышли нули. Подскажите, почему программа не спрятала взносы в январь. До этой ситуации проверяли на двух ЦРБ, минусы, если былиZPL_zplinfo(20190927_092003).cab взносы в прошлых месяцах, прятались туда.
Для того, чтобы программа сама прятала взносы сделана настройка:
Настройка - Настройка таблиц и форм печати - Справки и отчеты для ФНС - 3.Настройки Расчета по страховым взносам (с 2017 года) -
- Прятать отрицательные суммы - 1
Если есть другие способы, более удобные для этих ситуации, напишите, пожалуйста.

Это странный механизм, позволяющий бухгалтеру переложить ответственность за принятие достаточно серьезного решения, как откорректировать минусы, с себя на программу. В каких-то ситуациях механизм дает нормальный результат, но он не панацея, не "серебрянная пуля".
В любом случае бухгалтер долже понимать, что если у него перечисленные суммы страховых взносов не пойдут с цифрами из отчета, последует вопрос от ФНС.
Поэтому:
1) выглядит странным посыл отчетности без сверки со сводами.
2) еще будет страннее, если бухгалтер в данной ситуации выберет вариант "заплатить пени" вместо "подать корректировку". Так как по факту нарушения то нет, и взносы все платились в полном объеме.
Если у бухгалтера или вас есть понимание как можно прятать минусы универсально, без усилий со стороны бухгалтера, мы открыты к предложениям и готовы рассмотреть возможность ваш вариант прятание минусов реализовать.
Мы можем реализовать даже несколько алгоритмов скрытия минусов, если вы сможете принимать решение какой из этих механизмов вам удобен.

Ошибка при формировании РСВ.
Здравствуйте.
При формировании РСВ, а так же при выгрузке в файл 4ФСС программа выдает ошибки.
Офис 2019, лицензия, Win10, Касперский.
Папка Raschet добавлена в исключения.
Если развернуть программу на 2013м офисе, Server2012, ошибки нет.
Просьба помочь преодолеть проблему.

Отчет РСВ
Был отправлен отчет РСВ в налоговую инспекцию. Инспекция не приняла отчет с указанием ошибок. Ошибки заключались "в нарушении условий равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам"(стр 060,061,062 в Подразделе 1.1 Раздела 1 не соответствуют суммам страховых взносов в Разделе 3). Хотя все суммы в отчете были сверены. Каким образом можно еще сверить данные суммы? Существует ли в программе сверка в отчете?

Судьи в РСВ
Здравствуйте.
Клиент рассчитывает ЗП судей, которые не относятся к застрахованным лицам по обязательному пенсионному страхованию.
В РСВ судьи всегда попадали так:
- подраздел 1.1 - начисленая сумма (строка 30) = необлагаемая сумма (строка 40)
- в разделе 3 судьи присутствуют, но с нулевыми суммами.
Клиенту пришло требование из ИФНС подать корректирующие РСВ за 2018 год. Причина корректировки - необходимо убрать судей из третьего раздела вообще и суммы по ним из строк 30 и 40 подраздела 1.1
Основание такого требования - Письмо ФНС РФ от 21.12.2017 N ГД-4-11/26108, в котором сказано:
в отношении прокуроров и следователей, судей федеральных судов и мировых судей, военнослужащих и приравненных к ним лиц, сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, отражаемые в разделе 3 расчета по страховым взносам (далее - расчет), форма которого утверждена приказом ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@, плательщиком в расчет не включаются и, соответственно, выплаты, получаемые указанными лицами, не отражаются в подразделе 1.1 приложения 1 к разделу 1 расчета.
Ни как не могу понять какими настройками можно такого добиться...
М.б. в ИФНС неправильно поняли сказанное в письме? Ведь если читать дословно, то речь идёт о не включении в раздел 3 выплат по судьям, т.е. в этом разделе судьи должны присутствовать, но с нулевыми суммами. В таком случае, чтобы исключить суммы по судьям из подраздела 1.1? достаточно ли будет просто закрыть строку 341-го вида каким-нибудь "древним" годом?

Какая дата должна стоять в КЧ при приеме работника второй раз в течении года
какая дата должна стоять в КЧ при приеме работника второй раз в течении года

Таблица "Уплата НДФЛ в ЛС", не разносит данные при совпадении даты и номера платёжного поручения
Добрый день.
Клиент обратилась с вопросом: Делает разноску уплаты НДФЛ в ЛС для налогового регистра.
По данному сотруднику одной и той же платёжкой перечислили НДФЛ за июнь и июль.
Июньсакя платёжка разнеслась в ЛС. Теперь расчётчик вносит июльскую, жмёт F6 - галка "признак разноски" появляется, но сумма в ЛС не разносится.
Если же поменять дату платёжки или её номер - всё работает нормально. Но клиент настаивает, что обязательно нужно разнести платёжку с той же датой и номером.
Сам в поставочную функцию SavePaysOfTaxLS не полез, пишу вам.
Сохранённый ЛС приложил.

Сверить КС с РСВ
КЗ релиз 599.17
Сверка 6-НДФЛ и РСВ.
Сформированы оба отчета 6-НДФЛ и РСВ
Запускаем сверку КС из 6-НДФЛ, результат :
"Не найдены файлы типа РСВ за указанный период"
Запускаем сверку КС из РСВ, результат:
" Нет данных для сравнения. Сверка невозможна! "

Разбивка 2-НДФЛ по ОКТМО по полю кадровой части
Добрый день! настраиваю разбивку отчётности по ОКТМО по полю кадровой части.
Не могу разобраться, что делаю не так.
1. Изменил настройки 2-НДФЛ
2. Добавил поле кадровой части
3. Добавил вторую организацию, поменял у неё ОКТМО
4. Создал пустое подразделение, указал ему код организации с другим ОКТМО.
5. В КЧ расставил код организации. кому-то 1, кому-то 2.
6. Если собираю 6-НДФЛ, файлы разбиваются корректно, каждый со своим ОКТМО.
7. Формирую по тем же сотрудникам 2-НДФЛ. Разбивки по ОКТМО нет - все попадают в один отчёт.
Версия КЗ текущая - 599.18.
Подскажите, пожалуйста, как включить разбивку по ОКТМО и для 2-НДФЛ тоже?

Предоставление вычетов на детей для НДФЛ по двум исполняемым должностям
Добрый день
У нас появилась такая ситуация что человек одновременно работает на 2х ОКТМО (на разных должностях) и имеет вычет на детей.
При настройке по "2" этот вычет встает в обе справки, соответственно налог исч. и налог удерж. не совпадают.
Какие настройки нам нужно использовать в такой ситуации?

С версии от 22.11.2017 релиз 596.0
вычетам на детей в новой кадровой части можно указывать код совместительства, источник или объект (в зависимости от настройки "Как определять ОКТМО")
Для работы нового режима в настройке кадровой части у поля «число вычетов на детей» НЕ должно стоять признака разбиения в столбце «Совмест»
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho