Форум по программе Контур.Зарплата.

Здесь мы отвечаем на вопросы возникающие у наших пользователей или партнеров при работе с программой или при внедрении ее в организации.

Прежде чем создать обращение, воспользуйтесь поиском. Попробуйте найти похожий топик по ключевому слову. Например "СЗВ-СТАЖ" или "6-НДФЛ".


Если Вы нашли "чужую" тему с похожим вопросом, где уже был дан ответ (есть сообщение помеченное как "Ответ"), но при этом ответ не подходит для Вашей ситуации, то не задавайте свой вопрос в комментариях к "чужой" теме. Лучше создайте новую тему со своим вопросом.

Полезные ссылки по Контур.Зарплата:

  1. Полный дистрибутив и Веб-обновления
  2. Обучающий урок
  3. Вебинары
  4. "Старый" форум (доступен только из сети Контура, архив
  5. Дистрибутив ПФ-Отчет+
0
Отвечен

Как настроить в программе оплату праздничных дней в соответствии с постановлением КС №26-П от 28.06.2018г.

Здравствуйте.

Помогите, пожалуйста, настроить в программе оплату праздничных дней в соответствии с постановлением КС №26-П от 28.06.2018г.  В организации окладная система, у тех сотрудников, которым нужно будет производить эту доплату используется для оклада 106 вид (оклад на часы). На сегодняшний день оплата производится только из оклада, начисляются праздничные с использованием 128 вида, в таблице входимости для расчета этого вида используется 17 алгоритм. Нам нужно, чтобы расчет праздничных производился с учетом еще нескольких видов начислений, а именно: надбавка за вредность (она есть у всех сотрудников работающих в организации) вид 121, вид 278 - надбавка за стаж. 

Вот, например: у сотрудника оклад 3498, надбавка за вредность 30% от оклада, надбавка за стаж 30% от оклада; на январь 2022г. норма часов по пятидневному календарю при 40 часовой неделе составляет 128 часов, сотрудник отработал эти 128 часов, из ни 32 часа отработаны в праздники. За месяц (по тем настройкам что есть у нас сейчас) получается: оклад/ч (128ч) 3498, надбавка за вредность (30%) 1049,40, надбавка за стаж (30%) 1049,40, доплата до МРОТ 8293,20, праздничные (32ч) 874,50 ((3498/128)*32), уральский коэф. 15% 2214,68, всего з-та за январь16979,18.

А нужно: оплата праздничных (3498+1049,40+1049,40) / 128 * 32 = 1399,20.

Тогда за месяц: (3498+1049,40+1049,40+8293,20+1399,20) * 1,15 = 17582,58

Может быть, в последствии,  еще потребуется какие-то виды в настройку расчета праздничных добавить кроме вредности и стажа, но на сегодняшний день пока только эти два.

Подскажите, пожалуйста, как это сделать. Если можно, то поподробнее, я бухгалтер, своего специалиста по программе у нас нет.


Это же 17 алгоритм используется у нас в таблице входимости для оплаты ночных и сверхурочных, а их оплату мы пока менять не собираемся.

С уважением, Любовь

0
На рассмотрении

НДФЛ с отрицательных сумм

ОНА 2 года назад в Расчеты начислений и удержаний / НДФЛ обновлен Гашков Николай (Эксперт) 2 года назад 2

В январе мес. 2022 г у работницы был пересчет за декабрь 2021 г. в связи с больничным листом. Признак учета в 205 алгоритме стоит 1 у всех видов НУ. Работница ушла в отпуск по беременности и родам, дохода у нее не будет ближайший год, как вернуть излишне удержанный НДФЛ?

ФНС. 6-НДФЛ
0
Отвечен

Как настроить удержание по исполнительному листу с должности по совместительству?

sveta171067 2 года назад в Расчеты начислений и удержаний обновлен Гашков Николай (Эксперт) 2 года назад 3

Добрый день подскажите пожалуйста, что нужно настроить чтобы удержание по исполнительному листу проводилось с основной должности и должности по совместительству у одного работника

0
На рассмотрении

Расчет нормативного заработка

Здравствуйте.

В ЛС есть вид, который рассчитывает нормативный заработок с алгоритмом 929:


case 929:
{
var D = CreateObject("KDate");
D.SetDateII(countday,mrasch);
ras_normzar(25,"*",1,0,n1,D);
break;
}

Всё вроде бы хорошо, но обнаружилось следующее. Если расчет какого-то вида модифицирован через параметры алгоритма, то 929 алгоритм "не видит" этот вид.

Например, если в ЛС есть стандартный 106 вид с БЗ = 10000, то в нормативный заработке он учитывается как 10000. А если модифицировать 6-й алгоритм так, чтобы отработанное время бралось не из табеля, а из графы РВ, после ручного ввода:

Image 6203

то в нормативном заработке 106 вид = 0.

Почему так и как можно побороть?

0
На рассмотрении

Справка 2-НДФЛ

Как показать вычет 12792 на супсидию? Мы применили её за декабрь

Ответ

Светлана Александровна, давайте попробуем меньше эмоций и больше по делу.
1) во-первых Вы ошибаетесь, если считаете что ФНС нам что-то должна как разработчикам. Последние годы мы как разработчики часто получаем ответы вида "Вас эта ситуация не касается, поэтому мы не обязаны давать вам разъяснения, пусть к нам обратится налоговый агент, кого эта ситуация затронет и мы ему ответим". Если хотите я вам выложу скан подобного ответа?

2) во-вторых не очень понимаю из-за чего столько нервов. Сумма налога не изменяется как бы не произошло оформление.
У вас есть два способа что-либо "необложить" НДФЛ:
а) исходно не включить доход в базу. Как пример суммы отпуска по беременности и родам. Хотя они точно так же упомянуты в статье 217 НК.
б) включить доход в базу а затем исключить его при определении облагаемой базы
При этом любой из этих способов вам дает один и тот же итоговый налог.

Поэтому когда вы пишите "никакого влияния на расчет НДФЛ не получаем" вы ошибаетесь, либо у вас что-то настроено не так (с другой стороны я вижу "это сумма вошла, а потом вычет ее убрал", видимо база таки меньше).

У нас реализован вариант "а", просто потому что на тот момент никаких письменных разъяснений ФНС не было. А устное разъяснения ФНС было "вообще не надо включать в базу".
Более того! Способ "а" правильнее просто потому, что он НЕ привязан к коду дохода. А способ "б" выглядит менее правильным, потому что в общем случае вам 620 вычет надо будет поставить не только на 2000 код дохода, но и, например, на 2002, если часть зарплаты у вас шла премией. А  итоговый результат (сумма НДФЛ) у вас будет абсолютно та же.

3)   В-третьих, см.ст 81. НК "Внесение изменений в налоговую декларацию, расчеты"

1. При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей.

При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей. При этом уточненная налоговая декларация, представленная после истечения установленного срока подачи декларации, не считается представленной с нарушением срока.

В переводе на русский, с учетом п.2 - эта "ошибка" не будет даже считаться ошибкой, требующей подачи корректировок. Если еще проще: ФНС не важны такие мелочи, если не искажается сумма налога и/или не ущемляются как-либо права налогоплательщика и никаких последствий для налогового агента нет (и для вас как бухгалтера тоже)

4) кто написал эти образцы заполнения? И почему доверие авторам этих образцов больше? Они что ли не могут ошибаться? Даже ФНС в своих письмах может ошибаться ;)

5) Вы можете настроить в КЗ любой способ учета!!!
Чтобы 850 у вас шел с 620 кодом вычета, вы и настройте его с 620 кодом вычета.
Если у вас у всех сотрудников достаточно 2000 кода дохода чтобы в полном объеме получить требуемый вычет, то все просто:
В настройке налога для 850 вида надо:
- указать 620 в столбце "Отд.Выч"
- в столбце "Доп" вместо того что там написано поставить букву К (русская)
- дополнительно, для того(тех) видов, на которые распространяется действие этого 620 вычета вам тоже в столбце "Отд.Выч" надо поставить 620. Например, если исходная сумма дохода у вас проведена окладом 104, то 620 надо поставить для оклада.

Если ваша ситуация сложнее и "зарплата" за нерабочие дни у вас делится на несколько кодов дохода (не только 2000), то вам надо завести еще один вид по аналогии с 850, все настроить точно так как я описал для 850, только код дохода поставить не 2000. 

Если хотите следовать Письму ФНС России от 02.02.2022 N БС-4-11/1156@ то надо настроить как в п.5.

6) применение указанного вычета в декабре выглядит странным. Вычетом является зарплата за нерабочие дни ноября. Дата получения дохода в виде заработной платы - последний день месяца. Как следствие дата попадание этого дохода в налоговую базу - 30.11.2022. В декабре этого вычета быть не должно.

0
На рассмотрении

Зависает КонтурЗарплата при расчете больничного

Добрый день!

При расчете больничного по одному сотруднику КонтурЗарплата зависает. Б/л от 30.11.2021

Свободное место на диске есть. Помогите, пожалуйста, решить проблему.


zpl_zplinfo(20220112_124830).cab


0
На рассмотрении

Больничный уволенного сотрудника

Здравствуйте.

Организация считает БЛ уволившихся сотрудников. Шифры затрат начисленных сумм отличаются от "обычных", поэтому после расчета БЛ сумму с поставочного 280-го вида приходится вручную перебрасывать на вид "БЛ уволенных". Можно ли как-то "автоматизировать" этот процесс?

0
На рассмотрении

компенсация при

Юджин 2 года назад в Расчеты начислений и удержаний обновлен Игорь Шалдин 2 года назад 3

Добрый день. Сотрудник уволен 03.12.2021 и расчитана компенсация при увольнении 4 дня. Потом снова принят 07.12.2021 и уволен 30.12.2021 (с центра занятости). При увольнении 30.12.2021 компенсация 2 дня затирает предыдущую компенсацию 4 дня. Поставил вручную и уволил, но таких сотрудников много и ситуация повторяется каждые 2-3 месяца. Подскажите как правильно рассчитывать компенсацию при увольнении в таких случаях, спасибо. 

0
Отвечен

Как провести в программе больничный лист внешнему совместителю без оплаты

Здравствуйте.

Подскажите , пожалуйста, как в программе провести больничный лист внешнему совместителю без оплаты. Этот сотрудник принят на работу как внешний совместитель 04.05.2021г., в 2019 и 2020гг. у нас не работал, на больничном с 13.11.2021г. По словам этого сотрудника 17.12.2021г. больничный должны закрыть и он (сотрудник) приступит к работе. Сотрудник сообщит нам данные по больничному, если я правильно понимаю, то больничный будет оформлен один как для основного места так и по совместительству. И вот какие действия я должна буду совершить с этим больничным в программе, если он не должен быть оплачен? Или ничего не нужно делать кроме отметки в табеле за время болезни? Дни болезни обозначить буквой Б или как то по другому?

С уважением, Любовь

Больничный
0
На рассмотрении

Замещение

Алексей П 2 года назад в Расчеты начислений и удержаний обновлен 2 года назад 7

Добрый день!

В случае замещения, есть ли возможность указывать при расчете, какого сотрудника замещают ?

Если неизвестна дата конца замещения, и когда имеется большое количество сотрудников, то можно упустить момент, что замещаемый сотрудник уже вышел, а у того, кто замещает остался незакрытым вид начисления и продолжает начислять.

Если бы при расчете выходило бы сообщение, что данный сотрудник замещает другого, то это было бы как напоминание.

Script

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho