Форум по программе Контур.Зарплата.

Здесь мы отвечаем на вопросы возникающие у наших пользователей или партнеров при работе с программой или при внедрении ее в организации.

Прежде чем создать обращение, воспользуйтесь поиском. Попробуйте найти похожий топик по ключевому слову. Например "СЗВ-СТАЖ" или "6-НДФЛ".


Если Вы нашли "чужую" тему с похожим вопросом, где уже был дан ответ (есть сообщение помеченное как "Ответ"), но при этом ответ не подходит для Вашей ситуации, то не задавайте свой вопрос в комментариях к "чужой" теме. Лучше создайте новую тему со своим вопросом.

Полезные ссылки по Контур.Зарплата:

  1. Полный дистрибутив и Веб-обновления
  2. Обучающий урок
  3. Вебинары(YouTube)  RuTube
  4. "Старый" форум отключен, архив
  5. Дистрибутив ПФ-Отчет+
0
Отвечен

6-ндфл ЗА 4 КВ. 2018 Г И ТРЕБОВАНИЕ ифнс

Здравствуйте! Наша организация сдала как обычно 6-НДФЛ за 4 кв. 2018 г. При этом в разделе 2 содержится блок со сроком перечисления налога (стр. 120) 9.01.19. Реально зарплата была выплачена 29.12.2018 и налог перечислен в тот же день.
ИФНС прислала требование со ссылкой на п.6 статьи 226 НК РФ.
Нам вменяется несвоевременная уплата налога, т.е. за организацией числится недоимка и грозит приличный штраф. 
По выписке по расчетам с бюджетом. Все уплачено.
И все было бы нормально - написали бы в ответ на требование, что недоимки нет. Но решили позвонить в налоговую. Разговаривали с тремя инспекторами. Все они говорили что-то о новой проверочной программе и советовали в стр. 120 поставить дату 29.12.2018 . Тогда такое требование оформляться не будет.

С нашей точки зрения - чепуха. Т.к. если деньги уплачены в декабре, то все нормально.
Вопрос:  может быть кто-то сталкивался с этой ситуацией (или подобной)?
Уважаемые эксперты! Прокомментируйте, пожалуйста.
ФНС. 6-НДФЛ
Ответ

Добрый день.

  1. В день удержания налога у вас возникает обязанность по его перечислению. Вы должны исполнить эту обязанность начиная со дня удержания налога, по установленный законодательством срок уплаты. Если срок уплаты налога стоит 09.01.2019 это означает что Вы можете налог перечислять по эту дату включительно и это не будет считаться недоимкой и наказываться штрафом. На то он и "срок уплаты". 
  2. Читаем п.6 статьи 226: Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода. Вы выплатили доход когда? 29.12. Налог перечислили когда? 29.12. Можете пояснить в каком месте был нарушен п.6 статьи 226? Ну можете попросить налоговую пояснить в каком месте был нарушен п.6 и возникла недоимка.
  3. Раньше налоговая просила не включать блоки у которых срок уплаты относится к следующему периоду в раздел 2. На мой взгляд это такое же неадекватное требование как и указанное требование, так как в этом случае они пришлют вам требование пояснить что за сумма налога пришла от вас 29.12 и почему ее нет в 6-НДФЛ.
  4. В программе есть настройка какие даты учитывать при формировании раздела 2. Можете поставить что до 01.10.2018 учет велся по 110 строке, а с 01.10.2018 учет ведется по 120 строке. В этом случае блок со сроком 09.01.2019 попадет в отчетность за первый квартал. Но при этом см. п.3.
  5. У ФНС (и не только у нее) оригинальный подход: вместо исправления ошибок в своей проверочной "нагнуть" всю страну на выполнение "странных" (это я мягко выразился) требований. С отчетности за первый квартал к этому добавится междокументная проверка 6-НДФЛ и РСВ.

Если вы хотите собрать отзывы от разных людей, то вопрос надо задавать публично, а не приватно. Переношу вопрос в публичные топики.

0
На рассмотрении

Удваивает строки в 6-НДФЛ по ОКТМО

Добрый день!

Отчет 6-НДФЛ собирается с помощью таблиц по первоначальной разноске (на кассовые ведомости переходить не хотят).

Настройка "Как выбирать подразделение из КЧ"=4, т.е, там сразу указывается код организации.

Если настройка "Как определять ОКТМО"=5, то при формировании таблицы по первоначальной разноске собираются 2 строки с одинаковыми суммами, причем не по всем ЛС, закономерность понять не могу.

Если поставить настройку "Как определять ОКТМО"=2, то строки не дублируются, но тогда не так как надо определяется код организации, т.к. все подразделения привязаны к основному.

Расчетчики говорят, что когда сдавали отчет за год, а было это где-то в феврале-начале марта, то было все правильно.

Во вложении сохраненка.

zpl_zplinfo_net(20190412_141246).cab

0
Отвечен

2015,2017 - Индивидуальная карточка по страховым взносам

Добрый день.

На предприятии установлен WPS Office (бесплатный).

Формируем  "2015,2017 - Индивидуальную карточку по страховым взносам",  карточка заполняется не корректно.

Сбросили сохраненку к себе на компьютер с Microsoft Office - все формируется нормально.

Есть ли КЗ настройки для формирования документов в WPS Office.

Image 2571


Image 2575

  

Image 2576
0
Отвечен

Как можно исключать ЛС из СЗВ-М?

KTV 6 лет назад в Отчетность / Отчетность в ПФ обновлен 6 лет назад 11

Добрый день!

В управлении образования ведутся ЛС - опекуны. Им периодически выплачивается единовременное пособие от администрации, оно не облагается страховыми взносами, и должно фигурировать в отчете РСВ.

Но с такими людьми не заключен трудовой или ГПХ договор, в кадровой части нет даты увольнения (дата приема может стоять), не ведется трудовой стаж.

Как сделать, чтобы они не попадали в СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ?

Можно ли добавить исключение из этих отчетов, например, по какому-либо полю КЧ?

Может быть, вы подскажете еще какое-то решение.

Ответ

Поставьте им что они не застрахованы.
В поставке правда для этого есть только один способ - поставить что они ВКСники.

0
Отвечен

СЗВ-М. Не отрабатывает форматно-логический контроль СНИЛС

Добрый день!

Формировали с клиентом отчёт и обнаружили ошибку.

Image 2542

Если у сотрудника в поле СНИЛС заполнена "- -", то ошибка не выдаётся и становится видна только на этапе проверки через "ПО ПД". Где протокол выдаётся не очень информативный, расчётчик сам не разобрался в чём дело.

Image 2543

Нельзя ли учесть при формировании отчёта вариант, что в поле СНИЛС заполнено "- -"?

Спасибо.

0
Отвечен

СЗВ-КОРР с типом ОСОБ

Клиенту необходимо сдать СЗВ-КОРР за 2002 год с типом ОСОБ. Где можно сформировать такую форму? 

ПФ. СЗВ-КОРР
Ответ

СЗВ-КОРР ОСОБ сдается на работников по кому совсем не сдавались сведения. Или ваш случай другой?
В Контур-Зарплата мы пока не делали эту форму. Сложно предположить, как можно забыть сдать сведения по человеку в КЗ. Такие ситуации единичны.
Форма есть в ПФ-Отчет+.

0
Отвечен

Как в реестр пособий по временной добавить период БЛ?

Ольга Лукинцова 6 лет назад в Отчетность / Отчетность в ФСС обновлен 6 лет назад 3

Добрый день. При формировании реестра пособий по временной нетрудоспособности при распечатке не указывается период больничного листа(приходится указывать вручную)

0
На рассмотрении

Вредники и сверка СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, РСВ

svetlanav 6 лет назад в Отчетность / Отчетность в ПФ обновлен Дмитрий О. Баянов 6 лет назад 8

Добрый день!

Можно в протоколе сверки отчетов добавить колонку и каким-то признаком вредник этот сотрудник или нет. Может номер списка или дату начала и конца вредности.

Чтобы выделить сотрудников, которые являются вредниками, но нет начислений за месяц. Допустим, вахтовики, а ВАХТА не стоит или в отпуске, а ДЛОТПУСК не весь месяц, но начислений нет.

Спасибо.

ФНС. РСВ ПФ. СЗВ-СТАЖ
0
На рассмотрении

Дивиденды в Сводной справке 2-НДФЛ

svetlanav 6 лет назад в Отчетность / Отчетность в ФНС обновлен Гашков Николай (Эксперт) 6 лет назад 3

Добрый день!

В организации есть дивиденды 13% и 15%.

В настройке 2НДФЛ "Учитывать дивиденды отдельным блоком" = 0 (нет)

Кроме того стоит разбивка НДФЛ по ОКТМО по полю кадровой части.

В сводной справке 2НДФЛ в 4 разделе в блоке 13% попадают и суммы из блока 15%.

Image 2414

Настройки 2НДФЛ:

Image 2415


Если отказаться от разбивки по ОКТМО, тогда сводная справка формируется правильно.

Image 2416

Посмотрите, пожалуйста.

Спасибо.

ФНС. 2-НДФЛ
0
Не ошибка

2-НДФЛ по КПП/ОКТМО собирается верно, а 6-НДФЛ нет

Добрый день!

Отчетность по НДФЛ разбивается по КПП/ОКТМО, справки 2-НДФЛ формируются верно.

А отчет 6-НДФЛ формируется коряво.

Вроде бы по КПП/ОКТМО разбивает правильно, 060 строку (кол-во физ.лиц) и 070 (удержано налога) заполняет верно, а 020, 030, 040 строки пустые, и так по всем обособленным подразделениям.

Image 2336


Image 2337

Механизм формирования 6- и 2-НДФЛ с разбивкой по КПП/ОКТМО ведь должен быть одинаковый?

Поставка 599.5.

ФНС. 2-НДФЛ ФНС. 6-НДФЛ

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho